欧美激情亚洲一区中文字幕_亚洲人成在线中文字幕_中文字幕亚洲一区二区三区_中文字幕中文乱码欧美一区二区

回到
頂部
當(dāng)前位置: 首頁 > 龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 > 信息公開 > 資金信息 > 財政預(yù)決算

龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年部門預(yù)算報告

發(fā)布時間: 2016年02月03日 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

第一部分  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處概況

  一、龍崗區(qū)龍崗街道辦事處主要職能

  貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;負責(zé)做好城市管理、社會管理和公共服務(wù)等工作,貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)計劃生育的方針、政策和法規(guī),同時抓好社區(qū)文化建設(shè);負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序;配合上級部門做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作;負責(zé)城市更新項目,完善城市功能和配套設(shè)施,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處部門預(yù)算單位包括:龍崗街道辦事處本級、兩新組織黨委辦、老干中心、機關(guān)后勤中心、財務(wù)管理中心、投資服務(wù)中心、計生服務(wù)中心、市政服務(wù)中心、寶龍城管所、法律援助工作站、人力資源服務(wù)中心、文體服務(wù)中心、流動人口和出租屋綜合管理所、農(nóng)林水管理中心、動物防疫監(jiān)督所、客家民俗博物館、征收事務(wù)中心共17個預(yù)算單位。與2015年預(yù)算對比,增加16個基層預(yù)算單位。

  三、部門人員和車輛情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處總編制數(shù)500人,在職實有人數(shù)500人;離退休100人;聘員員額1825人,實有聘員1825人。與2015年預(yù)算對比,編制人數(shù)增加54人(均為社區(qū)工作站編制),在職實有人員增加54人,離退休人員增加8人,聘員增加26人。

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處共有車輛64輛(公務(wù)用車改革后保留車輛63輛、接區(qū)消防大隊移交消防車1輛),其中:一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車34輛、特種專業(yè)技術(shù)用車18輛、其他用車7輛。與2015年預(yù)算對比,車輛增加1輛。  

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

  一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年收支總預(yù)算65,170.61萬元(詳見表一),其中:本年收入65,170.61萬元,占收入預(yù)算100%;本年支出65,170.61萬元。

  二、2016年收入預(yù)算情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年度收入預(yù)算65,170.61萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)63,998.61萬元(包括:一般公共預(yù)算61,751.33萬元、政府性基金預(yù)算2,247.28萬元),占98.20%;財政專戶撥款1,172萬元,占1.80%。

  三、2016年支出預(yù)算情況

 ?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年度支出預(yù)算65,170.61萬元(詳見表三),包括:基本支出24,090.09萬元,占支出預(yù)算36.96%,其中:工資福利支出9,323.79萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出12,563.22萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出2,203.08萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出41,080.52萬元,占支出預(yù)算63.04%。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務(wù)支出20,819.86萬元,占31.95%;

  2.公共安全支出230.97萬元,占0.35%;

  3.文體體育與傳媒支出1,273.88萬元,占1.95%;

  4.社會保障和就業(yè)支出1,340.01萬元,占2.06%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,384萬元,占2.12%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出37,413.64萬元,占57.41%;

  7.農(nóng)林水支出1,556.72萬元,占2.39%;

  8.住房保障支出1,151.52萬元,占1.77%。

  (二)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排支出61,751.33萬元(詳見表五),其中:基本支出24,090.09萬元,項目支出37,661.24萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務(wù)支出20,328.82萬元,占32.92%;

  2.公共安全支出230.97萬元,占0.37%;

  3.文體體育與傳媒支出1,273.88萬元,占2.06%;

  4.社會保障和就業(yè)支出1,340.01萬元,占2.17%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,384萬元,占2.24%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,485.40萬元,占55.85%;

  7.農(nóng)林水支出1,556.72萬元,占2.52%;

  8.住房保障支出1,151.52萬元,占1.87%。

 ?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排支出2,247.28萬元(詳見表七),其中:項目支出2,247.28萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務(wù)支出491.04萬元,占21.85%;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,756.24萬元,占78.15%。

  四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計463.40萬元(詳見表八),比上年預(yù)算減少52.10萬元,下降10.11%。其中:

  1.因公出國(境)經(jīng)費5萬元,比上年預(yù)算減少10萬元,主要是用于赴港參加香港深圳龍崗?fù)l(xiāng)會周年慶典活動、交流學(xué)習(xí)及參加鄉(xiāng)民聯(lián)誼會等。

  2.公務(wù)用車購置費0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

  3.公務(wù)用車運行維護費358.4萬元,用于保障64輛公務(wù)用車的運行,比上年預(yù)算增加57.9萬元,主要是:(1)增加公務(wù)用車1輛;(2)公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。

  4.公務(wù)接待費預(yù)算100萬元,比上年預(yù)算減少100萬元,主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

  五、政府采購預(yù)算情況

  龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算9,872.54萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算8,025.53萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,827.01萬元。

 

第三部分  2016年部門預(yù)算報表

    表一

部門收支總表

部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                        單位:萬元

收                   入

支                   出

收  入  項  目

2016年預(yù)算

支  出  項  目

2016年預(yù)算

一、財政撥款收入

63,998.61

一、一般公共服務(wù)支出

20,819.86

(一)一般公共預(yù)算

61,751.33

二、外交支出

0

(二)政府性基金預(yù)算

2,247.28

三、國防支出

0

二、財政專戶撥款資金

1,172

四、公共安全支出

230.97

三、其他收入

0

五、教育支出

0

   

六、科學(xué)技術(shù)支出

0

   

七、文化體育與傳媒支出

1,273.88

   

八、社會保障和就業(yè)支出

1,340.01

   

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,384

   

十、節(jié)能環(huán)保支出

0

   

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37,413.64

   

十二、農(nóng)林水支出

1,556.72

   

十三、交通運輸支出

0

   

十四、資源勘探信息等支出

0

   

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

   

十六、金融支出

0

   

十七、援助其他地區(qū)支出

0

   

十八、國土資源氣象等支出

0

   

十九、住房保障支出

1,151.52

   

二十、糧油物資儲備支出

0

   

二十一、其他支出

0

本年收入合計

65,170.61

本年支出合計

65,170.61

用事業(yè)基金彌補收支差額

0

結(jié)轉(zhuǎn)下年

0

上年結(jié)轉(zhuǎn)

0

   

收入總計

65,170.61

支出總計

65,170.61

 

    表二

部門收入總表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                                                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

收入合計

本年收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財政預(yù)算撥款

財政專戶撥款

其他收入

小計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

 

合    計

65,170.61

63,998.61

61,751.33

2,247.28

1,172

0

0

0

201

一般公共服務(wù)支出

20,819.86

20,819.86

20,328.82

491.04

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,017

1,017

1,017

0

0

0

0

0

2010303

機關(guān)服務(wù)

1,017

1,017

1,017

0

0

0

0

0

20106

財政事務(wù)

224.45

224.45

224.45

0

0

0

0

0

2010699

其他財政事務(wù)支出

106

106

106

0

0

0

0

0

2010699

其他財政事務(wù)支出

118.45

118.45

118.45

0

0

0

0

0

20113

商貿(mào)事務(wù)

210.31

210.31

210.31

0

0

0

0

0

2011399

其他商貿(mào)事務(wù)支出

120

120

120

0

0

0

0

0

2011399

其他商貿(mào)事務(wù)支出

90.31

90.31

90.31

0

0

0

0

0

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

323.44

323.44

323.44

0

0

0

0

0

2013602

一般行政管理事務(wù)

50

50

50

0

0

0

0

0

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

240.70

240.70

240.70

0

0

0

0

0

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

32.74

32.74

32.74

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服務(wù)支出

19,044.65

19,044.65

18,553.61

491.04

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

6,711.79

6,711.79

6,220.75

491.04

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

12,332.86

12,332.86

12,332.86

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

230.97

230.97

230.97

0

0

0

0

0

20406

司法

230.97

230.97

230.97

0

0

0

0

0

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

139

139

139

0

0

0

0

0

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

91.97

91.97

91.97

0

0

0

0

0

207

文化體育與傳媒支出

1,273.88

1,273.88

1,273.88

0

0

0

0

0

20701

文化

628.29

628.29

628.29

0

0

0

0

0

2070102

一般行政管理事務(wù)

324.19

324.19

324.19

0

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

304.10

304.10

304.10

0

0

0

0

0

20702

文物

645.59

645.59

645.59

0

0

0

0

0

2070299

其他文物支出

273

273

273

0

0

0

0

0

2070299

其他文物支出

372.59

372.59

372.59

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

1,340.01

1,340.01

1,340.01

0

0

0

0

0

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

257.94

257.94

257.94

0

0

0

0

0

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

92

92

92

0

0

0

0

0

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

165.94

165.94

165.94

0

0

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,082.07

1,082.07

1,082.07

0

0

0

0

0

2080502

事業(yè)單位離退休

4

4

4

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

166

166

166

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

912.07

912.07

912.07

0

0

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,384

1,384

1,384

0

0

0

0

0

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

341

341

341

0

0

0

0

0

2100102

一般行政管理事務(wù)

341

341

341

0

0

0

0

0

21007

計劃生育事務(wù)

1,043

1,043

1,043

0

0

0

0

0

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

1,043

1,043

1,043

0

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37,413.64

36,241.64

34,485.40

1,756.24

1,172

0

0

0

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

8,311.48

8,311.48

7,911.48

400

0

0

0

0

2120102

一般行政管理事務(wù)

396

396

396

0

0

0

0

0

2120104

城管執(zhí)法

2,449.54

2,449.54

2,049.54

400

0

0

0

0

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

5,227.11

5,227.11

5,227.11

0

0

0

0

0

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

238.83

238.83

238.83

0

0

0

0

0

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,150

3,150

3,150

0

0

0

0

0

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3,150

3,150

3,150

0

0

0

0

0

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

15,159.49

15,159.49

13,803.25

1,356.24

0

0

0

0

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

14,881.76

14,881.76

13,525.52

1,356.24

0

0

0

0

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

277.73

277.73

277.73

0

0

0

0

0

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,792.67

9,620.67

9,620.67

0

1,172

0

0

0

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,792.67

9,620.67

9,620.67

0

1,172

0

0

0

213

農(nóng)林水支出

1,556.72

1,556.72

1,556.72

0

0

0

0

0

21301

農(nóng)業(yè)

695.19

695.19

695.19

0

0

0

0

0

2130102

一般行政管理事務(wù)

360.26

360.26

360.26

0

0

0

0

0

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

334.93

334.93

334.93

0

0

0

0

0

21399

其他農(nóng)林水支出

861.53

861.53

861.53

0

0

0

0

0

2139999

其他農(nóng)林水支出

861.53

861.53

861.53

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1,151.52

1,151.52

1,151.52

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1,151.52

1,151.52

1,151.52

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

651.52

651.52

651.52

0

0

0

0

0

2210203

購房補貼

500

500

500

0

0

0

0

0

  

  表三

部門支出總表(按功能科目)

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

 

合       計

65,170.61

24,090.09

41,080.52

201

一般公共服務(wù)支出

20,819.86

12,574.36

8,245.49

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,017

0

1,017

2010303

機關(guān)服務(wù)

1,017

0

1,017

20106

財政事務(wù)

224.45

118.45

106

2010699

其他財政事務(wù)支出

224.45

118.45

106

20113

商貿(mào)事務(wù)

210.31

90.31

120

2011399

其他商貿(mào)事務(wù)支出

210.31

90.31

120

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

323.44

32.74

290.70

2013602

一般行政管理事務(wù)

50

0

50

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

273.44

32.74

240.70

20199

其他一般公共服務(wù)支出

19,044.65

12,332.86

6,711.79

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

19,044.65

12,332.86

6,711.79

204

公共安全支出

230.97

91.97

139

20406

司法

230.97

91.97

139

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

230.97

91.97

139

207

文化體育與傳媒支出

1,273.88

676.69

597.19

20701

文化

628.29

304.10

324.19

2070102

一般行政管理事務(wù)

324.19

0

324.19

2070199

其他文化支出

304.10

304.10

0

20702

文物

645.59

372.59

273

2070299

其他文物支出

645.59

372.59

273

208

社會保障和就業(yè)支出

1,340.01

1,082.01

258

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

257.94

165.94

92

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

257.94

165.94

92

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,082.07

916.07

166

2080502

事業(yè)單位離退休

4

4

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

1,078.07

912.07

166

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,384

273.84

1,110.17

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

341

0

341

2100102

一般行政管理事務(wù)

341

0

341

21007

計劃生育事務(wù)

1,043

273.84

769.17

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

1,043

273.84

769.17

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37,413.64

7,748.23

29,665.41

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

8,311.48

238.83

8,072.65

2120102

一般行政管理事務(wù)

396

0

396

2120104

城管執(zhí)法

2,449.54

0

2,449.54

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

5,465.94

238.83

5,227.11

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,150

0

3,150

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3,150

0

3,150

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

15,159.49

277.73

14,881.76

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

15,159.49

277.73

14,881.76

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,792.67

7,231.67

3,561

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

10,792.67

7,231.67

3,561

213

農(nóng)林水支出

1,556.72

491.46

1,065.26

21301

農(nóng)業(yè)

695.19

334.93

360.26

2130102

一般行政管理事務(wù)

360.26

0

360.26

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

334.93

334.93

0

21399

其他農(nóng)林水支出

861.53

156.53

705

2139999

其他農(nóng)林水支出

861.53

156.53

705

221

住房保障支出

1,151.52

1,151.52

0

22102

住房改革支出

1,151.52

1,151.52

0

2210201

住房公積金

651.52

651.52

0

2210203

購房補貼

500

500

0

 

  表四

財政撥款收支總表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                        單位:萬元

收       入

支       出

收 入 項 目

2016年預(yù)算

支 出 項 目

2016年預(yù)算

一、本年收入

63,998.61

一、本年支出

63,998.61

(一)一般公共預(yù)算

61,751.33

 (一)一般公共服務(wù)支出

20,819.86

(二)政府性基金預(yù)算

2,247.28

 (二)外交支出

0

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0

 (三)國防支出

0

(一)一般公共預(yù)算

0

 (四)公共安全支出

230.97

(二)政府性基金預(yù)算

0

 (五)教育支出

0

   

 (六)科學(xué)技術(shù)支出

0

   

 (七)文化體育與傳媒支出

1,273.88

   

 (八)社會保障和就業(yè)支出

1,340.01

   

 (九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,384

   

 (十)節(jié)能環(huán)保支出

0

   

 (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

36,241.64

   

 (十二)農(nóng)林水支出

1,556.72

   

 (十三)交通運輸支出

0

   

 (十四)資源勘探信息等支出

0

   

 (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0

   

 (十六)金融支出

0

   

 (十七)援助其他地區(qū)支出

0

   

 (十八)國土資源氣象等支出

0

   

 (十九)住房保障支出

1,151.52

   

 (二十)糧油物資儲備支出

0

   

 (二十一)其他支出

0

   

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

0

收入總計

63,998.61

支出總計

63,998.61

  表五

一般公共預(yù)算支出表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                       單位:萬元

功能分類科目

2016年一般公共預(yù)算支出數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合       計

61,751.33

24,090.09

37,661.24

201

一般公共服務(wù)支出

20,328.82

12,574.36

7,754.45

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,017

0

1,017

2010303

機關(guān)服務(wù)

1,017

0

1,017

20106

財政事務(wù)

224.45

118.45

106

2010699

其他財政事務(wù)支出

224.45

118.45

106

20113

商貿(mào)事務(wù)

210.31

90.31

120

2011399

其他商貿(mào)事務(wù)支出

210.31

90.31

120

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

323.44

32.74

290.70

2013602

一般行政管理事務(wù)

50

0

50

2013699

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

273.44

32.74

240.70

20199

其他一般公共服務(wù)支出

18,553.61

12,332.86

6,220.75

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

18,553.61

12,332.86

6,220.75

204

公共安全支出

230.97

91.97

139

20406

司法

230.97

91.97

139

2040604

基層司法業(yè)務(wù)

230.97

91.97

139

207

文化體育與傳媒支出

1,273.88

676.69

597.19

20701

文化

628.29

304.10

324.19

2070102

一般行政管理事務(wù)

324.19

0

324.19

2070199

其他文化支出

304.10

304.10

0

20702

文物

645.59

372.59

273

2070299

其他文物支出

645.59

372.59

273

208

社會保障和就業(yè)支出

1,340.01

1,082.01

258

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

257.94

165.94

92

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

257.94

165.94

92

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,082.07

916.07

166

2080502

事業(yè)單位離退休

4

4

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

1,078.07

912.07

166

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,384

273.84

1,110.17

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

341

0

341

2100102

一般行政管理事務(wù)

341

0

341

21007

計劃生育事務(wù)

1,043

273.84

769.17

2100799

其他計劃生育事務(wù)支出

1,043

273.84

769.17

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

34,485.40

7,748.23

26,737.17

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

7,911.48

238.83

7,672.65

2120102

一般行政管理事務(wù)

396

0

396

2120104

城管執(zhí)法

2,049.54

0

2,049.54

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

5,465.94

238.83

5,227.11

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,150

0

3,150

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3,150

0

3,150

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

13,803.25

277.73

13,525.52

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

13,803.25

277.73

13,525.52

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9,620.67

7,231.67

2,389

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

9,620.67

7,231.67

2,389

213

農(nóng)林水支出

1,556.72

491.46

1,065.26

21301

農(nóng)業(yè)

695.19

334.93

360.26

2130102

一般行政管理事務(wù)

360.26

0

360.26

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

334.93

334.93

0

21399

其他農(nóng)林水支出

861.53

156.53

705

2139999

其他農(nóng)林水支出

861.53

156.53

705

221

住房保障支出

1,151.52

1,151.52

0

22102

住房改革支出

1,151.52

1,151.52

0

2210201

住房公積金

651.52

651.52

0

2210203

購房補貼

500

500

0

  表六

一般公共預(yù)算基本支出表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                       單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2016年一般公共預(yù)算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

對個人和家庭補助支出

 

合  計

24,090.09

9,323.79

12,563.22

2,203.08

301

工資福利支出

9,323.79

9,323.79

0

0

30101

基本工資

2,655.59

2,655.59

0

0

30102

津貼補貼

3,514.80

3,514.80

0

0

30104

社會保障繳費

1,389.43

1,389.43

0

0

30199

其他工資福利支出

1,763.98

1,763.98

0

0

302

商品和服務(wù)支出

12,563.22

0

12,563.22

0

30201

辦公費

654.05

0

654.05

0

30205

水費

175

0

175

0

30206

電費

559

0

559

0

30209

物業(yè)管理費

911

0

911

0

30214

租賃費

655

0

655

0

30216

培訓(xùn)費

34.50

0

34.50

0

30226

勞務(wù)費

8,787.69

0

8,787.69

0

30228

工會經(jīng)費

89.70

0

89.70

0

30229

福利費

69

0

69

0

30231

公務(wù)用車運行維護費

358.40

0

358.40

0

30239

其他交通費用

269.88

0

269.88

0

303

對個人和家庭的補助支出

2,203.08

0

0

2,203.08

30301

離休費

17.05

0

0

17.05

30302

退休費

814.95

0

0

814.95

30309

獎勵金

172.50

0

0

172.50

30311

住房公積金

651.52

0

0

651.52

30313

購房補貼

500

0

0

500

30399

其他對個人和家庭的補助支出

47.06

0

0

47.06

  表七

政府性基金預(yù)算支出表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                        單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù)

合計

基本支出

項目支出

 

合       計

2,247.28

0

2,247.28

201

一般公共服務(wù)支出

491.04

0

491.04

20199

其他一般公共服務(wù)支出

491.04

0

491.04

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

491.04

0

491.04

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,756.24

0

1,756.24

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

400

0

400

2120104

城管執(zhí)法

400

0

400

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,356.24

0

1,356.24

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

1,356.24

0

1,356.24

表八

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                         單位:萬元

年度

合計

因公出國(境)費

公務(wù)接待費

公務(wù)用車購置及運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

2015年

515.50

15

200

300.50

0

300.50

2016年

463.40

5

100

358.40

0

358.40

表九

政府采購預(yù)算表

  部門:龍崗區(qū)龍崗街道辦事處                                                        單位:萬元

品目編碼

品目名稱

金  額

 

合       計

9,872.54

A

貨物類

20

A030299

其他辦公自動化設(shè)備

20

B

工程類

8,025.53

B0302

市政垃圾處理

7,195.50

B0303

園林綠化工程

830.03

C

服務(wù)類

1,827.01

C1000

物業(yè)管理

907

C9900

其他服務(wù)

920.01

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁