龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年
部門預算報告
第一部分龍崗區(qū)橫崗街道辦事處概況
一、龍崗區(qū)橫崗街道辦事處主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;負責做好城市管理、社會管理和公共服務等工作,貫徹執(zhí)行黨和國家有關計劃生育的方針、政策和法規(guī),同時抓好社區(qū)文化建設;負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序;配合上級部門做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作;負責城市更新項目,完善城市功能和配套設施,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處部門預算單位包括:街道辦事處本級、街道機關后勤服務中心、街道財務管理中心、街道人力資源服務中心、街道流動人口和出租屋綜合管理所、街道征收事務中心、街道市政服務中心、街道投資服務中心、街道動物防疫監(jiān)督所、街道農(nóng)林水管理中心、街道計劃生育服務中心、街道老干部活動中心、街道文體服務中心、街道物業(yè)管理中心、街道兩新組織委員會辦公室、街道大綜管(綜治信訪維穩(wěn))工作中心共16個基層單位。與2015年預算對比,增加15個基層預算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處總編制數(shù)564人,在職實有人數(shù)529人;離退休106人;聘員員額1903人,實有聘員1903人。與2015年預算對比,離退休人員減少1人。
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處共有車輛70輛,其中:一般公務用車23輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術用車19輛。與2015年預算對比,車輛無增減。
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支總體情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年收支總預算65,645.62萬元(詳見表一),其中:本年收入63,326.79萬元,占收入預算96.47%;本年支出65,645.62萬元。
二、2016年收入預算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度收入預算65,645.62萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)62,794.79萬元(包括:一般公共預算60,398.31萬元、政府性基金預算2,396.48萬元),占95.66%;財政專戶撥款532萬元,占0.81%;上年結(jié)轉(zhuǎn)2,318.83萬元,占3.53%。
三、2016年支出預算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度支出預算65,645.62萬元(詳見表三),包括:基本支出23,076.56萬元,占支出預算35.15%,其中:工資福利支出10,087.13萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出10,266.46萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出2,722.97萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出42,569.06萬元,占支出預算64.85%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出15,420.03萬元,占23.49%;
2.公共安全支出1,246.08萬元,占1.9%;
3.文化體育與傳媒支出664.48萬元,占1.01%;
4.社會保障和就業(yè)支出1,800.26萬元,占2.74%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,331.70萬元,占2.03%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,697.41萬元,占65.04%;
7.農(nóng)林水支出1,926.66萬元,占2.94%;
8.資源勘探信息等支出59萬元,占0.09%;
9.其他支出500萬元,占0.76%。
?。ǘ┮话愎差A算支出預算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預算安排支出60,398.31萬元(詳見表五),其中:基本支出23,076.56萬元,項目支出37,321.75萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出11,925.32萬元,占19.74%;
2.公共安全支出1,246.08萬元,占2.06%;
3.文化體育與傳媒支出644.48萬元,占1.07%;
4.社會保障和就業(yè)支出1,639.66萬元,占2.72%;
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,331.70萬元,占2.20%;
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,125.41萬元,占68.09%;
7.農(nóng)林水支出1,926.66萬元,占3.19%;
8.資源勘探信息等支出59萬元,占0.10%;
9.其他支出500萬元,占0.83%。
?。ㄈ┱曰痤A算支出預算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預算安排支出2,396.48萬元(詳見表七),其中:項目支出2,396.48萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出1,850.88萬元,占77.23%;
2.文化體育與傳媒支出20萬元,占0.84%;
3.社會保障和就業(yè)支出103.60,占4.32%;
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出422萬元,占17.61%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計547萬元(詳見表八),比上年預算增加34萬元,增長6.63%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費5萬元,比上年預算增加5萬元,主要是以前年度因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調(diào)配,各部門不單獨列報,2016年根據(jù)街道工作需要預留因公出國(境)經(jīng)費。
2.公務用車購置費0萬元,與2015年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃。
3.公務用車運行維護費392萬元,用于保障70輛公務用車的運行,比上年預算增加59萬元,主要是公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。
4.公務接待費預算150萬元,比上年預算減少30萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
五、政府采購預算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預算安排政府采購預算9,933.67萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預算46.50萬元、政府采購工程預算6,407萬元、政府采購服務預算3,480.17萬元。
第三部分 2016年部門預算報表
表一
部門收支總表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
收入 |
支出 |
||
收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
一、財政撥款收入(財政補助收入) |
62,794.79 |
一、一般公共服務支出 |
15,420.03 |
(一)一般公共預算 |
60,398.31 |
二、外交支出 |
|
(二)政府性基金預算 |
2,396.48 |
三、國防支出 |
|
二、財政專戶撥款資金 |
532 |
四、公共安全支出 |
1,246.08 |
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
||
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,331.70 |
||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
||
十二、農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
||
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
59 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八、國土資源氣象等支出 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
二十一、其他支出 |
500 |
||
本年收入合計 |
63,326.79 |
本年支出合計 |
65,645.62 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2,318.83 |
|
|
收入總計 |
65,645.62 |
支出總計 |
65,645.62 |
表二
部門收入總表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計 |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
財政預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他收入 |
|||||||
小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
|||||||
合計 |
65,645.62 |
62,794.79 |
60,398.31 |
2,396.48 |
532 |
0 |
0 |
2,318.83 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
15,420.03 |
13,776.20 |
11,925.32 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
1,168.83 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
20106 |
財政事務 |
392.34 |
392.34 |
392.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010699 |
其他財政事務支出 |
132.89 |
132.89 |
132.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010699 |
其他財政事務支出 |
259.45 |
259.45 |
259.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
1,216.08 |
1,216.08 |
1,216.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011302 |
一般行政管理事務 |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011308 |
招商引資 |
670 |
670 |
670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
232.38 |
232.38 |
232.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
243.70 |
243.70 |
243.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
262.56 |
262.56 |
262.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013602 |
一般行政管理事務 |
216.52 |
216.52 |
216.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
46.04 |
46.04 |
46.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
12,587.49 |
11,143.66 |
9,292.78 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
12,286.12 |
10,842.29 |
8,991.41 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
301.37 |
301.37 |
301.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
1,246.08 |
1,246.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20401 |
武裝警察 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040103 |
消防 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20406 |
司法 |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20701 |
文化 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070102 |
一般行政管理事務 |
412.61 |
412.61 |
392.61 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
251.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
1,743.26 |
1,639.66 |
103.60 |
57 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
260.84 |
260.84 |
260.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
93.82 |
93.82 |
93.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
152.02 |
152.02 |
152.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事務 |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,135.07 |
1,135.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
32.22 |
32.22 |
32.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
87.29 |
87.29 |
87.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20810 |
社會福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
2081002 |
老年福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,331.70 |
1,331.70 |
1,331.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100102 |
一般行政管理事務 |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21007 |
計劃生育事務 |
969.28 |
969.28 |
969.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100717 |
計劃生育服務 |
235.04 |
235.04 |
235.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
734.24 |
734.24 |
734.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
41,547.41 |
41,125.41 |
422 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,902.06 |
6,902.06 |
6,902.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120103 |
機關服務 |
2,395.32 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
1,705.61 |
1,705.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120106 |
工程建設管理 |
1,529 |
1,529 |
1,529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
754.87 |
754.87 |
754.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
517.26 |
517.26 |
517.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
10,164.33 |
9,742.33 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,965.98 |
9,965.98 |
9,543.98 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
198.35 |
198.35 |
198.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
1,926.66 |
1,926.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
508.39 |
508.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
278.32 |
278.32 |
278.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
230.07 |
230.07 |
230.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21303 |
水利 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21507 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22999 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2299901 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三
部門支出總表(按功能科目)
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
65,645.62 |
23,076.56 |
42,569.06 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
15,420.03 |
850.56 |
14,569.47 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
961.56 |
0 |
961.56 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
961.56 |
0 |
961.56 |
20106 |
財政事務 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
2010699 |
其他財政事務支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
1,216.08 |
243.7 |
972.38 |
2011302 |
一般行政管理事務 |
70 |
0 |
70 |
2011308 |
招商引資 |
670 |
0 |
670 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
2013602 |
一般行政管理事務 |
216.52 |
0 |
216.52 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
20401 |
武裝警察 |
52 |
0 |
52 |
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
101.60 |
0 |
101.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
20701 |
文化 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
2070102 |
一般行政管理事務 |
412.61 |
0 |
412.61 |
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
1,254.87 |
545.39 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
15 |
0 |
15 |
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
93.82 |
0 |
93.82 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
20802 |
民政管理事務 |
329.35 |
0 |
329.35 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
329.35 |
0 |
329.35 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
20810 |
社會福利 |
75 |
0 |
75 |
2081002 |
老年福利 |
75 |
0 |
75 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
362.42 |
0 |
362.42 |
2100102 |
一般行政管理事務 |
362.42 |
0 |
362.42 |
21007 |
計劃生育事務 |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
2100717 |
計劃生育服務 |
235.04 |
235.04 |
0 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
19,964.89 |
22,732.52 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
2120103 |
機關服務 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
2120106 |
工程建設管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
2,450 |
0 |
2,450 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
21507 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
0 |
59 |
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
0 |
59 |
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表四
財政撥款收支總表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
一、本年收入 |
62,794.79 |
一、本年支出 |
62,794.79 |
(一)一般公共預算 |
60,398.31 |
(一)一般公共服務支出 |
13,776.20 |
(二)政府性基金預算 |
2,396.48 |
(二)外交支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(三)國防支出 |
|
(一)一般公共預算 |
|
(四)公共安全支出 |
1,246.08 |
(二)政府性基金預算 |
|
(五)教育支出 |
|
(六)科學技術支出 |
|||
(七)文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
||
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
1,743.26 |
||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,331.70 |
||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,547.41 |
||
(十二)農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
||
(十三)交通運輸支出 |
|||
(十四)資源勘探信息等支出 |
59 |
||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
(十六)金融支出 |
|||
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|||
(十八)國土資源氣象等支出 |
|||
(十九)住房保障支出 |
|||
(二十)糧油物資儲備支出 |
|||
(二十一)其他支出 |
500 |
||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
收入總計 |
62,794.79 |
支出總計 |
62,794.79 |
表五
一般公共預算支出表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
功能分類科目 |
2016年一般公共預算支出數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
60,398.31 |
23,076.56 |
37,321.75 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
11,925.32 |
850.56 |
11,074.76 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
761.56 |
0 |
761.56 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
761.56 |
0 |
761.56 |
20106 |
財政事務 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
2010699 |
其他財政事務支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
20113 |
商貿(mào)事務 |
1,216.08 |
243.70 |
972.38 |
2011302 |
一般行政管理事務 |
70 |
0 |
70 |
2011308 |
招商引資 |
670 |
0 |
670 |
2011399 |
其他商貿(mào)事務支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
2013602 |
一般行政管理事務 |
216.52 |
0 |
216.52 |
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
20401 |
武裝警察 |
52 |
0 |
52 |
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
2040604 |
基層司法業(yè)務 |
101.60 |
0 |
101.60 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
20701 |
文化 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
2070102 |
一般行政管理事務 |
392.61 |
0 |
392.61 |
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,639.66 |
1,254.87 |
384.79 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
15 |
0 |
15 |
2080106 |
就業(yè)管理事務 |
93.82 |
0 |
93.82 |
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
20802 |
民政管理事務 |
221.75 |
0 |
221.75 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
221.75 |
0 |
221.75 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
20810 |
社會福利 |
22 |
0 |
22 |
2081002 |
老年福利 |
22 |
0 |
22 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 |
362.42 |
0 |
362.42 |
2100102 |
一般行政管理事務 |
362.42 |
0 |
362.42 |
21007 |
計劃生育事務 |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
2100717 |
計劃生育服務 |
235.04 |
235.04 |
0 |
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,125.41 |
19,964.89 |
21,160.52 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
2120103 |
機關服務 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
2120106 |
工程建設管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
2,450 |
0 |
2,450 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
21507 |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
0 |
59 |
2150799 |
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
0 |
59 |
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表六
一般公共預算基本支出表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 |
2016年一般公共預算基本支出 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
對個人和家庭補助支出 |
合計 |
23,076.56 |
10,087.13 |
10,266.46 |
2,722.97 |
|
301 |
工資福利支出 |
10,087.13 |
10,087.13 |
0 |
0 |
30101 |
基本工資 |
3,047.57 |
3,047.57 |
0 |
0 |
30102 |
津貼補貼 |
4,109.11 |
4,109.11 |
0 |
0 |
30104 |
社會保障繳費 |
367.49 |
367.49 |
0 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
2,562.96 |
2,562.96 |
0 |
0 |
302 |
商品和服務支出 |
10,266.46 |
0 |
10,266.46 |
0 |
30201 |
辦公費 |
688.24 |
0 |
688.24 |
0 |
30205 |
水費 |
59 |
0 |
59 |
0 |
30206 |
電費 |
525 |
0 |
525 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
802 |
0 |
802 |
0 |
30214 |
租賃費 |
243 |
0 |
243 |
0 |
30216 |
培訓費 |
34.10 |
0 |
34.10 |
0 |
30226 |
勞務費 |
6,685.89 |
0 |
6,685.89 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
91.07 |
0 |
91.07 |
0 |
30229 |
福利費 |
448.20 |
0 |
448.20 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
392 |
0 |
392 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
297.96 |
0 |
297.96 |
0 |
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
2,722.97 |
0 |
0 |
2,722.97 |
30302 |
退休費 |
1,015.56 |
0 |
0 |
1,015.56 |
30309 |
獎勵金 |
170.50 |
0 |
0 |
170.50 |
30311 |
住房公積金 |
908.93 |
0 |
0 |
908.93 |
30313 |
購房補貼 |
571.20 |
0 |
0 |
571.20 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
56.78 |
0 |
0 |
56.78 |
表七
政府性基金預算支出表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預算支出數(shù) |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
合計 |
2,396.48 |
0 |
2,396.48 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
20199 |
其他一般公共服務支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20 |
0 |
20 |
20701 |
文化 |
20 |
0 |
20 |
2070102 |
一般行政管理事務 |
20 |
0 |
20 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
20802 |
民政管理事務 |
103.60 |
0 |
103.60 |
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422 |
0 |
422 |
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
422 |
0 |
422 |
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
422 |
0 |
422 |
表八
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
年度 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
||||
2015年 |
513 |
0 |
180 |
333 |
0 |
333 |
2016年 |
547 |
5 |
150 |
392 |
0 |
392 |
表九
政府采購預算表
部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
合計 |
9,933.67 |
|
A |
供貨類 |
46.5 |
A1007 |
計劃生育設備 |
46.5 |
B |
工程類 |
6,407 |
B0303 |
園林綠化工程 |
6,066 |
B9900 |
其他種類工程 |
341 |
C |
服務類 |
3,480.17 |
C1000 |
物業(yè)管理 |
586.96 |
C9900 |
其他服務 |
2,893.21 |