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龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預算報告

發(fā)布時間: 2016年02月01日 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  

龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年

部門預算報告

第一部分龍崗區(qū)橫崗街道辦事處概況

  一、龍崗區(qū)橫崗街道辦事處主要職能

  貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;負責做好城市管理、社會管理和公共服務等工作,貫徹執(zhí)行黨和國家有關計劃生育的方針、政策和法規(guī),同時抓好社區(qū)文化建設;負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序;配合上級部門做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作;負責城市更新項目,完善城市功能和配套設施,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的市場環(huán)境;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

  二、部門預算單位構成

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處部門預算單位包括:街道辦事處本級、街道機關后勤服務中心、街道財務管理中心、街道人力資源服務中心、街道流動人口和出租屋綜合管理所、街道征收事務中心、街道市政服務中心、街道投資服務中心、街道動物防疫監(jiān)督所、街道農(nóng)林水管理中心、街道計劃生育服務中心、街道老干部活動中心、街道文體服務中心、街道物業(yè)管理中心、街道兩新組織委員會辦公室、街道大綜管(綜治信訪維穩(wěn))工作中心共16個基層單位。與2015年預算對比,增加15個基層預算單位。

  三、部門人員和車輛情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處總編制數(shù)564人,在職實有人數(shù)529人;離退休106人;聘員員額1903人,實有聘員1903人。與2015年預算對比,離退休人員減少1人。

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處共有車輛70輛,其中:一般公務用車23輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術用車19輛。與2015年預算對比,車輛無增減。

第二部分  2016年部門預算安排情況說明

  一、2016年部門預算收支總體情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年收支總預算65,645.62萬元(詳見表一),其中:本年收入63,326.79萬元,占收入預算96.47%;本年支出65,645.62萬元。

  二、2016年收入預算情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度收入預算65,645.62萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)62,794.79萬元(包括:一般公共預算60,398.31萬元、政府性基金預算2,396.48萬元),占95.66%;財政專戶撥款532萬元,占0.81%;上年結(jié)轉(zhuǎn)2,318.83萬元,占3.53%。

  三、2016年支出預算情況

 ?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度支出預算65,645.62萬元(詳見表三),包括:基本支出23,076.56萬元,占支出預算35.15%,其中:工資福利支出10,087.13萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出10,266.46萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出2,722.97萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出42,569.06萬元,占支出預算64.85%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出15,420.03萬元,占23.49%;

  2.公共安全支出1,246.08萬元,占1.9%;

  3.文化體育與傳媒支出664.48萬元,占1.01%;

  4.社會保障和就業(yè)支出1,800.26萬元,占2.74%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,331.70萬元,占2.03%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,697.41萬元,占65.04%;

  7.農(nóng)林水支出1,926.66萬元,占2.94%;

  8.資源勘探信息等支出59萬元,占0.09%;

  9.其他支出500萬元,占0.76%。

 ?。ǘ┮话愎差A算支出預算情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預算安排支出60,398.31萬元(詳見表五),其中:基本支出23,076.56萬元,項目支出37,321.75萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出11,925.32萬元,占19.74%;

  2.公共安全支出1,246.08萬元,占2.06%;

  3.文化體育與傳媒支出644.48萬元,占1.07%;

  4.社會保障和就業(yè)支出1,639.66萬元,占2.72%;

  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,331.70萬元,占2.20%;

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,125.41萬元,占68.09%;

  7.農(nóng)林水支出1,926.66萬元,占3.19%;

  8.資源勘探信息等支出59萬元,占0.10%;

  9.其他支出500萬元,占0.83%。

 ?。ㄈ┱曰痤A算支出預算情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預算安排支出2,396.48萬元(詳見表七),其中:項目支出2,396.48萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預算安排用于以下方面:

  1.一般公共服務支出1,850.88萬元,占77.23%;

  2.文化體育與傳媒支出20萬元,占0.84%;

  3.社會保障和就業(yè)支出103.60,占4.32%;

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出422萬元,占17.61%。

  四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計547萬元(詳見表八),比上年預算增加34萬元,增長6.63%。其中:

  1.因公出國(境)經(jīng)費5萬元,比上年預算增加5萬元,主要是以前年度因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調(diào)配,各部門不單獨列報,2016年根據(jù)街道工作需要預留因公出國(境)經(jīng)費。

  2.公務用車購置費0萬元,與2015年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃。

  3.公務用車運行維護費392萬元,用于保障70輛公務用車的運行,比上年預算增加59萬元,主要是公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。

  4.公務接待費預算150萬元,比上年預算減少30萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

  五、政府采購預算情況

  龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預算安排政府采購預算9,933.67萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預算46.50萬元、政府采購工程預算6,407萬元、政府采購服務預算3,480.17萬元。

第三部分  2016年部門預算報表

  表一

部門收支總表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

收入

支出

收 入 項 目

2016年預算

支 出 項 目

2016年預算

一、財政撥款收入(財政補助收入)

62,794.79 

一、一般公共服務支出

15,420.03

(一)一般公共預算

60,398.31 

二、外交支出

 

(二)政府性基金預算

 2,396.48

三、國防支出

 

二、財政專戶撥款資金

532 

四、公共安全支出

1,246.08 

三、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

   

七、文化體育與傳媒支出

 664.48

   

八、社會保障和就業(yè)支出

1,800.26

   

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,331.70

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

   

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 42,697.41

   

十二、農(nóng)林水支出

1,926.66

   

十三、交通運輸支出

 
 

 

十四、資源勘探信息等支出

59 

   

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區(qū)支出

 
 

 

十八、國土資源氣象等支出

 

   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲備支出

 
   

二十一、其他支出

500

本年收入合計

63,326.79

本年支出合計

65,645.62

用事業(yè)基金彌補收支差額

 

結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)

2,318.83 

 

 

收入總計

65,645.62

支出總計

65,645.62

 

  表二

部門收入總表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

科目編碼

科目名稱

收入合計

本年收入

用事業(yè)基金彌補收支差額

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

財政預算撥款

財政專戶撥款

其他收入

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

 

合計

65,645.62

62,794.79 

60,398.31

2,396.48

532

0

0

2,318.83

201

一般公共服務支出

15,420.03

13,776.20

11,925.32

1,850.88

475

0

0

1,168.83

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

961.56

761.56

761.56

0

0

0

0

200

2010302

一般行政管理事務

961.56

761.56

761.56

0

0

0

0

200

20106

財政事務

392.34

392.34

392.34

0

0

0

0

0

2010699

其他財政事務支出

132.89

132.89

132.89

0

0

0

0

0

2010699

其他財政事務支出

259.45

259.45

259.45

0

0

0

0

0

20113

商貿(mào)事務

1,216.08

1,216.08

1,216.08

0

0

0

0

0

2011302

一般行政管理事務

70

70

70

0

0

0

0

0

2011308

招商引資

670

670

670

0

0

0

0

0

2011399

其他商貿(mào)事務支出

232.38

232.38

232.38

0

0

0

0

0

2011399

其他商貿(mào)事務支出

243.70

243.70

243.70

0

0

0

0

0

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

262.56

262.56

262.56

0

0

0

0

0

2013602

一般行政管理事務

216.52

216.52

216.52

0

0

0

0

0

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

46.04

46.04

46.04

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服務支出

12,587.49

11,143.66

9,292.78

1,850.88

475

0

0

968.83

2019999

其他一般公共服務支出

12,286.12

10,842.29

8,991.41

1,850.88

475

0

0

968.83

2019999

其他一般公共服務支出

301.37

301.37

301.37

0

0

0

0

0

204

公共安全支出

1,246.08

1,246.08

1,246.08

0

0

0

0

0

20401

武裝警察

52

52

52

0

0

0

0

0

2040103

消防

52

52

52

0

0

0

0

0

20406

司法

101.60

101.60

101.60

0

0

0

0

0

2040604

基層司法業(yè)務

101.60

101.60

101.60

0

0

0

0

0

20499

其他公共安全支出

1,092.48

1,092.48

1,092.48

0

0

0

0

0

2049901

其他公共安全支出

1,092.48

1,092.48

1,092.48

0

0

0

0

0

207

文化體育與傳媒支出

664.48

664.48

664.48

20

0

0

0

0

20701

文化

664.48

664.48

664.48

20

0

0

0

0

2070102

一般行政管理事務

412.61

412.61

392.61

20

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

251.87

251.87

251.87

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業(yè)支出

1,800.26

1,743.26

1,639.66

103.60

57

0

0

0

20801

人力資源和社會保障管理事務

260.84

260.84

260.84

0

0

0

0

0

2080105

勞動保障監(jiān)察

15

15

15

0

0

0

0

0

2080106

就業(yè)管理事務

93.82

93.82

93.82

0

0

0

0

0

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

152.02

152.02

152.02

0

0

0

0

0

20802

民政管理事務

329.35

325.35

221.75

103.60

4

0

0

0

2080299

其他民政管理事務支出

329.35

325.35

221.75

103.60

4

0

0

0

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,135.07

1,135.07

1,135.07

0

0

0

0

0

2080502

事業(yè)單位離退休

1,015.56

1,015.56

1,015.56

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

32.22

32.22

32.22

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

87.29

87.29

87.29

0

0

0

0

0

20810

社會福利

75

22

22

0

53

0

0

0

2081002

老年福利

75

22

22

0

53

0

0

0

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,331.70

1,331.70

1,331.70

0

0

0

0

0

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

362.42

362.42

362.42

0

0

0

0

0

2100102

一般行政管理事務

362.42

362.42

362.42

0

0

0

0

0

21007

計劃生育事務

969.28

969.28

969.28

0

0

0

0

0

2100717

計劃生育服務

235.04

235.04

235.04

0

0

0

0

0

2100799

其他計劃生育事務支出

734.24

734.24

734.24

0

0

0

0

0

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42,697.41

41,547.41

41,125.41

422

0

0

0

1,150

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,902.06

6,902.06

6,902.06

0

0

0

0

0

2120103

機關服務

2,395.32

2,395.32

2,395.32

0

0

0

0

0

2120104

城管執(zhí)法

1,705.61

1,705.61

1,705.61

0

0

0

0

0

2120106

工程建設管理

1,529

1,529

1,529

0

0

0

0

0

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

754.87

754.87

754.87

0

0

0

0

0

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

517.26

517.26

517.26

0

0

0

0

0

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

2,450

2,450

2,450

0

0

0

0

0

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

2,450

2,450

2,450

0

0

0

0

0

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,164.33

10,164.33

9,742.33

422

0

0

0

0

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

9,965.98

9,965.98

9,543.98

422

0

0

0

0

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

198.35

198.35

198.35

0

0

0

0

0

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23,181.02

22,031.02

22,031.02

0

0

0

0

1,150

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23,181.02

22,031.02

22,031.02

0

0

0

0

1,150

213

農(nóng)林水支出

1,926.66

1,926.66

1,926.66

0

0

0

0

0

21301

農(nóng)業(yè)

508.39

508.39

508.39

0

0

0

0

0

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

278.32

278.32

278.32

0

0

0

0

0

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

230.07

230.07

230.07

0

0

0

0

0

21303

水利

1,052.74

1,052.74

1,052.74

0

0

0

0

0

2130314

防汛

1,052.74

1,052.74

1,052.74

0

0

0

0

0

21399

其他農(nóng)林水支出

365.53

365.53

365.53

0

0

0

0

0

2139999

其他農(nóng)林水支出

365.53

365.53

365.53

0

0

0

0

0

215

資源勘探信息等支出

59

59

59

0

0

0

0

0

21507

國有資產(chǎn)監(jiān)管

59

59

59

0

0

0

0

0

2150799

其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

59

59

59

0

0

0

0

0

229

其他支出

500

500

500

0

0

0

0

0

22999

其他支出

500

500

500

0

0

0

0

0

2299901

其他支出

500

500

500

0

0

0

0

0

 

  表三

部門支出總表(按功能科目)

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

 

合計

65,645.62

23,076.56

42,569.06

201

一般公共服務支出

15,420.03

850.56

14,569.47

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

961.56

0

961.56

2010302

一般行政管理事務

961.56

0

961.56

20106

財政事務

392.34

259.45

132.89

2010699

其他財政事務支出

392.34

259.45

132.89

20113

商貿(mào)事務

1,216.08

243.7

972.38

2011302

一般行政管理事務

70

0

70

2011308

招商引資

670

0

670

2011399

其他商貿(mào)事務支出

476.08

243.70

232.38

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

262.56

46.04

216.52

2013602

一般行政管理事務

216.52

0

216.52

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

46.04

46.04

0

20199

其他一般公共服務支出

12,587.49

301.37

12,286.12

2019999

其他一般公共服務支出

12,587.49

301.37

12,286.12

204

公共安全支出

1,246.08

0

1,246.08

20401

武裝警察

52

0

52

2040103

消防

52

0

52

20406

司法

101.60

0

101.60

2040604

基層司法業(yè)務

101.60

0

101.60

20499

其他公共安全支出

1,092.48

0

1,092.48

2049901

其他公共安全支出

1,092.48

0

1,092.48

207

文化體育與傳媒支出

664.48

251.87

412.61

20701

文化

664.48

251.87

412.61

2070102

一般行政管理事務

412.61

0

412.61

2070199

其他文化支出

251.87

251.87

0

208

社會保障和就業(yè)支出

1,800.26

1,254.87

545.39

20801

人力資源和社會保障管理事務

260.84

152.02

108.82

2080105

勞動保障監(jiān)察

15

0

15

2080106

就業(yè)管理事務

93.82

0

93.82

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

152.02

152.02

0

20802

民政管理事務

329.35

0

329.35

2080299

其他民政管理事務支出

329.35

0

329.35

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,135.07

1,102.85

32.22

2080502

事業(yè)單位離退休

1,015.56

1,015.56

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

119.51

87.29

32.22

20810

社會福利

75

0

75

2081002

老年福利

75

0

75

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,331.70

254.68

1,077.02

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

362.42

0

362.42

2100102

一般行政管理事務

362.42

0

362.42

21007

計劃生育事務

969.28

254.68

714.60

2100717

計劃生育服務

235.04

235.04

0

2100799

其他計劃生育事務支出

734.24

19.64

714.60

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42,697.41

19,964.89

22,732.52

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,902.06

2,912.58

3,989.48

2120103

機關服務

2,395.32

2,395.32

0

2120104

城管執(zhí)法

1,705.61

0

1,705.61

2120106

工程建設管理

1,529

0

1,529

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

1,272.13

517.26

754.87

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

2,450

0

2,450

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

2,450

0

2,450

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,164.33

198.35

9,965.98

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,164.33

198.35

9,965.98

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23,181.02

16,853.96

6,327.06

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

23,181.02

16,853.96

6,327.06

213

農(nóng)林水支出

1,926.66

499.69

1,426.97

21301

農(nóng)業(yè)

508.39

230.07

278.32

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

508.39

230.07

278.32

21303

水利

1,052.74

0

1,052.74

2130314

防汛

1,052.74

0

1,052.74

21399

其他農(nóng)林水支出

365.53

269.62

95.91

2139999

其他農(nóng)林水支出

365.53

269.62

95.91

215

資源勘探信息等支出

59

0

59

21507

國有資產(chǎn)監(jiān)管

59

0

59

2150799

其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

59

0

59

229

其他支出

500

0

500

22999

其他支出

500

0

500

2299901

其他支出

500

0

500

 

  表四

財政撥款收支總表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

收       入

支       出

收 入 項 目

2016年預算

支 出 項 目

2016年預算

一、本年收入

62,794.79

一、本年支出

62,794.79

(一)一般公共預算

60,398.31

(一)一般公共服務支出

13,776.20

(二)政府性基金預算

2,396.48 

(二)外交支出

 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

(三)國防支出

 

(一)一般公共預算

 

(四)公共安全支出

1,246.08

(二)政府性基金預算

 

(五)教育支出

 
   

(六)科學技術支出

 
   

(七)文化體育與傳媒支出

664.48

   

(八)社會保障和就業(yè)支出

1,743.26

   

(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,331.70

   

(十)節(jié)能環(huán)保支出

 
   

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41,547.41

   

(十二)農(nóng)林水支出

1,926.66

   

(十三)交通運輸支出

 
   

(十四)資源勘探信息等支出

59

   

(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出

 
   

(十六)金融支出

 
   

(十七)援助其他地區(qū)支出

 
   

(十八)國土資源氣象等支出

 
   

(十九)住房保障支出

 
   

(二十)糧油物資儲備支出

 
   

(二十一)其他支出

500

   

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

收入總計

62,794.79

支出總計

62,794.79

  表五

一般公共預算支出表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

功能分類科目

2016年一般公共預算支出數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

合計

60,398.31

23,076.56

37,321.75

201

一般公共服務支出

11,925.32

850.56

11,074.76

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

761.56

0

761.56

2010302

一般行政管理事務

761.56

0

761.56

20106

財政事務

392.34

259.45

132.89

2010699

其他財政事務支出

392.34

259.45

132.89

20113

商貿(mào)事務

1,216.08

243.70

972.38

2011302

一般行政管理事務

70

0

70

2011308

招商引資

670

0

670

2011399

其他商貿(mào)事務支出

476.08

243.70

232.38

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

262.56

46.04

216.52

2013602

一般行政管理事務

216.52

0

216.52

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

46.04

46.04

0

20199

其他一般公共服務支出

9,292.78

301.37

8,991.41

2019999

其他一般公共服務支出

9,292.78

301.37

8,991.41

204

公共安全支出

1,246.08

0

1,246.08

20401

武裝警察

52

0

52

2040103

消防

52

0

52

20406

司法

101.60

0

101.60

2040604

基層司法業(yè)務

101.60

0

101.60

20499

其他公共安全支出

1,092.48

0

1,092.48

2049901

其他公共安全支出

1,092.48

0

1,092.48

207

文化體育與傳媒支出

644.48

251.87

392.61

20701

文化

644.48

251.87

392.61

2070102

一般行政管理事務

392.61

0

392.61

2070199

其他文化支出

251.87

251.87

0

208

社會保障和就業(yè)支出

1,639.66

1,254.87

384.79

20801

人力資源和社會保障管理事務

260.84

152.02

108.82

2080105

勞動保障監(jiān)察

15

0

15

2080106

就業(yè)管理事務

93.82

0

93.82

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

152.02

152.02

0

20802

民政管理事務

221.75

0

221.75

2080299

其他民政管理事務支出

221.75

0

221.75

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,135.07

1,102.85

32.22

2080502

事業(yè)單位離退休

1,015.56

1,015.56

0

2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

119.51

87.29

32.22

20810

社會福利

22

0

22

2081002

老年福利

22

0

22

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1,331.70

254.68

1,077.02

21001

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

362.42

0

362.42

2100102

一般行政管理事務

362.42

0

362.42

21007

計劃生育事務

969.28

254.68

714.60

2100717

計劃生育服務

235.04

235.04

0

2100799

其他計劃生育事務支出

734.24

19.64

714.60

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41,125.41

19,964.89

21,160.52

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

6,902.06

2,912.58

3,989.48

2120103

機關服務

2,395.32

2,395.32

0

2120104

城管執(zhí)法

1,705.61

0

1,705.61

2120106

工程建設管理

1,529

0

1,529

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出

1,272.13

517.26

754.87

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

2,450

0

2,450

2120303

小城鎮(zhèn)基礎設施建設

2,450

0

2,450

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

9,742.33

198.35

9,543.98

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

9,742.33

198.35

9,543.98

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

22,031.02

16,853.96

5,177.06

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

22,031.02

16,853.96

5,177.06

213

農(nóng)林水支出

1,926.66

499.69

1,426.97

21301

農(nóng)業(yè)

508.39

230.07

278.32

2130199

其他農(nóng)業(yè)支出

508.39

230.07

278.32

21303

水利

1,052.74

0

1,052.74

2130314

防汛

1,052.74

0

1,052.74

21399

其他農(nóng)林水支出

365.53

269.62

95.91

2139999

其他農(nóng)林水支出

365.53

269.62

95.91

215

資源勘探信息等支出

59

0

59

21507

國有資產(chǎn)監(jiān)管

59

0

59

2150799

其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出

59

0

59

229

其他支出

500

0

500

22999

其他支出

500

0

500

2299901

其他支出

500

0

500

表六

一般公共預算基本支出表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

經(jīng)濟分類科目

2016年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

對個人和家庭補助支出

 

合計

23,076.56

10,087.13

10,266.46

2,722.97

301

工資福利支出

10,087.13

10,087.13

0

0

30101

基本工資

3,047.57

3,047.57

0

0

30102

津貼補貼

4,109.11

4,109.11

0

0

30104

社會保障繳費

367.49

367.49

0

0

30199

其他工資福利支出

2,562.96

2,562.96

0

0

302

商品和服務支出

10,266.46

0

10,266.46

0

30201

辦公費

688.24

0

688.24

0

30205

水費

59

0

59

0

30206

電費

525

0

525

0

30209

物業(yè)管理費

802

0

802

0

30214

租賃費

243

0

243

0

30216

培訓費

34.10

0

34.10

0

30226

勞務費

6,685.89

0

6,685.89

0

30228

工會經(jīng)費

91.07

0

91.07

0

30229

福利費

448.20

0

448.20

0

30231

公務用車運行維護費

392

0

392

0

30239

其他交通費用

297.96

0

297.96

0

303

對個人和家庭的補助支出

2,722.97

0

0

2,722.97

30302

退休費

1,015.56

0

0

1,015.56

30309

獎勵金

170.50

0

0

170.50

30311

住房公積金

908.93

0

0

908.93

30313

購房補貼

571.20

0

0

571.20

30399

其他對個人和家庭的補助支出

56.78

0

0

56.78

表七

政府性基金預算支出表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

科目編碼

科目名稱

2016年政府性基金預算支出數(shù)

合計

基本支出

項目支出

 

合計

2,396.48

0

2,396.48

201

一般公共服務支出

1,850.88

0

1,850.88

20199

其他一般公共服務支出

1,850.88

0

1,850.88

2019999

其他一般公共服務支出

1,850.88

0

1,850.88

207

文化體育與傳媒支出

20

0

20

20701

文化

20

0

20

2070102

一般行政管理事務

20

0

20

208

社會保障和就業(yè)支出

103.60

0

103.60

20802

民政管理事務

103.60

0

103.60

2080299

其他民政管理事務支出

103.60

0

103.60

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

422

0

422

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

422

0

422

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

422

0

422

表八

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

年度

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2015年

513

0

180

333

0

333

2016年

547

5

150

392

0

392

表九

政府采購預算表

  部門:龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位:萬元

  

品目編碼

品目名稱

金額

 

合計

9,933.67

A

供貨類

46.5

A1007

計劃生育設備

46.5

B

工程類

6,407

B0303

園林綠化工程

6,066

B9900

其他種類工程

341

C

服務類

3,480.17

C1000

物業(yè)管理

586.96

C9900

其他服務

2,893.21

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