一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;
2、改善營造本轄區(qū)的投資和營商環(huán)境,為發(fā)展城市經(jīng)濟提供有效服務(wù),負(fù)責(zé)制訂本轄區(qū)城市經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施:
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市日常管理工作,轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境,開展愛國衛(wèi)生運動;
4、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作;制訂并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃;
5、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)居民委員會工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)和社會服務(wù)方面的問題;
6、做好常住和流動人口的管理及計劃生育等管理工作,完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù);
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)開展普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益,配合有關(guān)部門搞好社會治安綜合治理工作;
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類企業(yè)的安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督;
9、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)內(nèi)的民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;
10、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、住房改造、居民遷移等工作;
11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)編制情況
本單位設(shè)36個機關(guān)事業(yè)單位,24個社區(qū)工作站,編制內(nèi)實有人數(shù) 2681人,其中行政編制138個,事業(yè)編制117個,雇員編制66個,聘員編制2002個,社區(qū)專職人員編制296人,離退休人員62人。
三、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、加強城市管理水平,全力確保布吉長治久安。
2、加快推進(jìn)重點功能區(qū)建設(shè),做到經(jīng)濟調(diào)速不減勢。
3、加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,提升社會建設(shè)實力。
4、切實改善民生服務(wù),讓群眾得到更多實惠。
5、探索創(chuàng)新基層黨建,切實提升隊伍執(zhí)行力。
四、2015年部門預(yù)算
為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),2015年預(yù)算總體情況如下:
(一)預(yù)算收入情況
2015年預(yù)算收入42125萬元,其中:財政預(yù)算撥款(補助)42125萬元。
?。ǘ╊A(yù)算支出情況
2015年預(yù)算支出42125萬元,其中:基本支出23981萬元,項目支出18144萬元。
附件1:深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦2015年度部門預(yù)算收支總表
單位:元 | |||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 |
一、財政預(yù)算撥款(補助) 小計: | 421246850 | 一、基本支出 小計: | 239806850 |
財政撥款 | 420696850 | 人員支出 | 90279030 |
教育費附加 | 0 | 基本公用支出定額 | 13234680 |
罰沒辦案經(jīng)費 | 550000 | 基本公用支出非定額 | 118237200 |
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 0 | 對個人和家庭補助支出 | 18055940 |
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0 | 其他人員支出 | |
其他公用支出 | |||
二、財政專戶撥款 小計: | 0 | 二、項目支出 小計: | 181440000 |
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0 | 機構(gòu)運行保障類項目 | 0 |
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0 | 重點民生事業(yè)類項目 | 98200000 |
三、其他收入 | 0 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 83240000 |
本年收入合計: | 421246850 | 本年支出合計: | 421246850 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0 | ||
總計: | 421246850 | 總計: | 421246850 |
附件2:深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦2015年部門預(yù)算支出情況表
單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 421,256,850.00 | |||||||
基本支出 | 239,806,850.00 | |||||||
人員支出 | 90,279,030.00 | |||||||
基本公用支出 | 131,471,880.00 | |||||||
對個人和家庭補助支出 | 18,055,940.00 | |||||||
…… | ||||||||
項目支出 | 181,450,000.00 | |||||||
重點民生事業(yè)類項目 | 98,200,000.00 | |||||||
一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 83,250,000.00 | |||||||
…… |
附件3:深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦2015年三公經(jīng)費匯總表
單位:元 | ||
項 目 | 2015年預(yù)算支出 | |
一、基本支出 | 6185000 | |
1、公務(wù)用車費 | 4085000 | |
其中:(1)公車購置費 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 4085000 | |
2、公務(wù)接待費 | 2100000 | |
3、因公出國(境)費 | ||
二、項目支出 | ||
1、公務(wù)用車費 | ||
其中:(1)公車購置費 | ||
(2)公務(wù)用車運行維護費 | ||
2、公務(wù)接待費 | ||
3、因公出國(境)費 | ||
總計 | 6185000 |
深圳市布吉街道辦事處
2015年2月11號